Компания сдала уточненку за первый квартал 2016 года. На дату сдачи уточненки у фирмы была переплата НДС, поэтому она доплатила только пени. После камеральной проверки инспекторы оштрафовали нас на 20 процентов от разницы между первичной и уточненной декларациями. Законно ли это?
Рубрика: НДС