При заполнении декларации по НДС была допущена ошибка в отношении налоговой базы (по строке 010), но сумма налога исчислена правильно и она уплачена. Нужно ли подавать уточненную декларацию? Или в данном случае достаточно написать письмо-объяснение?
По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: Если в декларации по НДС неверно указана налоговая база, но сам налог рассчитан правильно, налогоплательщик вправе, но не обязан подать уточненную декларацию за соответствующий период. Направлять пояснительные письма по своей инициативе он также...